吉水县民政局2019年部门 预算编制说明
2019-03-29 15:01:34 来源:本站 作者: 点击数:
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  一、部门主要职责

  县民政局是主管全县社会行政事务的县政府组成部门。主要职责是:

  (一)提出民政事业发展总体规划建议;拟订全县民政工作政策、法规并组织实施。

  (二)负责民政事业计划财务、统计工作,指导、监督民政事业费使用和管理。

  (三)负责社会团体和民办非企业单位的登记、管理、年度检查工作。

  (四)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤,以及革命烈士褒扬工作,指导参战参试人员身份认定工作,指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理,组织和指导拥军优属工作,承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

  (五)负责退役士兵、复员干部和军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,落实军队移交地方政府安置的离退休干部政治、生活待遇,指导农村退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作,承办县本级退役士兵、转业士官的接收安置工作。

  (六)组织、协调救灾工作。组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报,负责管理、分配救灾款物并监督使用,组织协调全县性救灾捐赠活动,承担县减灾委员会的具体工作。

  (七)牵头拟订全县社会救助规划政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,承办县城生活无着人员救助工作。

  (八)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

  (九)负责村以上行政区域的设立、命名、变更的审核工作,承办与毗邻县及辖区内乡镇的边界线勘定和管理工作,承办行政区划名称和重要自然地理实体命名、更名的审核、报批,负责标准地名资料的编辑和审定,收集、整理和鉴定地名档案。

  (十)拟订全县社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法,负责福利彩票管理工作,按职责指导老年人、孤儿和残疾人在特殊群体权益保障工作,指导和推进社会福利社会化。

  (十一)拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作。

  (十二)负责婚姻管理、儿童收养和殡葬管理,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

  (十三)会同相关部门按规定拟订全县社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十四)承办县人民政府交办的其他事项。

  二、部门2019年的主要工作任务

  2019年的主要工作任务是:以党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神为指引,在省、市民政部门的关心指导下,在县委、县政府的坚强领导下,进一步完善城乡低保,落实社会保障制度;进一步加大殡葬管理工作力度,切实改善我县殡葬环境;进一步加强为老服务体系建设和管理;进一步加强基层政权建设,认真开展村务公开工作;进一步加快社区建设步伐,完善社区工作服务站建设;依法加强专项社会行政事务管理;进一步加强汛期各项救灾应急准备工作。

  三、部门基本情况

  县民政局共有预算单位23个,包括局机关和22个所属预算单位。编制人数153人,其中行政编制11人、全额拨款事业编制66人、自收自支事业编制76人;实有人数144人,其中:在职人数129人,包括行政人员9,全额拨款事业人员57人、自收自支事业人员61人;离休人员1人;退休人员1人。

  四、部门预算收支情况

  (一)收入预算情况

  2019年县民政局收入预算总额1102.28万元,其中:财政拨款收入1102.28万元(经费拨款1089.7万元、纳入预算管理的非税收入成本性支出12.58万元)。

  (二)支出预算情况

  2019年县民政局支出预算总额为1102.28万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1102.28万元,包括工资福利支出697.91万元、商品和服务支出355.14万元、对个人和家庭的补助支出49.23万元;项目支出0万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县民政局财政拨款支出预算1102.28万元,具体支出情况是社会保障和就业1056.98万元住房保障支出45.30万元

  (四)政府性基金情况

  2019年县民政局无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  本部门2019年度机关运行经费300万元。较2018年一般公共预算机关运行经费持平:办公费73.65万元,印刷费21.72万元,咨询费6万元,水费1.68万元,电费2.37万元,邮电费8.98万元,差旅费21.44万元,维修费1.07万元,会议费1.91万元,培训费0.52万元,公务接待费58.2万元,专用材料费8.43万元,劳务费3.13万元,工会经费29.63万元,公务用车运行维护费15.5万元,公务交通补贴6.5万元,其他6.3万元,其他商品和服务支出32.97万元

  (六)政府采购情况

  2019年度县民政局政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)2018“三公”经费预算情况说明

  2019年县民政局“三公”经费支出预算安排45万元:

  1.因公出国(境)经费

  2019年县民政局无出国(境)预算安排。

  2.公务接待费费

  2019年县民政局公务接待费预算安排29.6万元,与2018年县民政局接待费预算安排持平。

  3.公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县民政局公务用车运行维护费15.5万元;公务用车购置无预算安排。

  五、相关科目名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  4、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

  5、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (1)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  (2)印刷费:反映单位的印刷费支出。

  (3)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  (4)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  (5)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  (6)租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  (7)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  (8)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  (9)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (10)劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费,评审费等。

  (11)工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

  (12)福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  (13)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  (14)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

2019年民政局部门预算公开表.xls

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